根据《教育系统内部审计工作规定》(中华人民共和国教育部令第47号)等以及学校年度审计工作计划安排,审计处决定派出审计组,对常州工学院2022年度预决算情况开展专项审计,本次审计范围主要包括收入预算执行情况;支出预算执行情况;三公经费支出情况;三重一大“决策制度”建立和执行情况;国有资产(资源)管理情况;财务管理情况;重大项目实施情况,包括地方高校改革发展、品牌专业、学生资助补助等项目开展、实施和管理情况、专项资金使用情况;其他与该项目相关的情况。
有关单位(部门)和个人如有情况和意见建议需要反映,可在2023年10月24日之前与审计处联系。
联系电话:0519-88510211、0519-88510212
电子邮箱:sjc@oa.czu.cn
特此公示。
审计处
2023年10月17日