我校召开2022年度预决算审计工作进点会

发布者:审计处发布时间:2023-10-17浏览次数:49

为了进一步规范预决算管理,提高教育经费使用规范性、安全性、有效性,根据学校年初审计工作计划安排,1017日,我校召开2022年度预决算审计工作进点会。计划财务处、审计处、国有资产管理处等部门负责人及相关人员,苏亚金诚会计师事务所代表参加本次进点会。

会上,审计处处长戎文龙介绍了本次预决算审计工作的总体要求;计划财务处处长毛中健介绍了我校2022年度预决算的总体情况;苏亚金诚会计师事务所高级项目经理杨倩介绍了本项目审计工作安排,就审计协调配合、审计资料、审计时间等提出要求。

本次预决算审计主要内容包括对学校预算管理、收入预算执行情况、支出预算执行情况和预算执行结果以及对学校年度财务报告反映的年末财务状况、年度收支结果和事业发展计划完成情况等进行审查。

审计处            朱云海/文、摄             戎文龙/审核